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’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額260萬(wàn),已交稅金借方余額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30編制當(dāng)月應(yīng)少交或者多交增值稅的會(huì)計(jì)分錄增值稅。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 18:06
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
當(dāng)月應(yīng)少交或者多交增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)錄制如下記賬: 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額500萬(wàn)元,記賬: 借:稅金科目 500萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 500萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額260萬(wàn)元,記賬: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 260萬(wàn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 260萬(wàn) 已交稅金借方余額150萬(wàn)元,記賬: 借:已交稅金 150萬(wàn) 貸:稅金科目 150萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30,記賬: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 30
2023 02/04 18:12
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