問題已解決
老師,應(yīng)交稅費稅交了的怎么余額在借方,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)了這個負(fù)數(shù)金額就是我交的增值稅金額,怎么的調(diào),?我是直接繳納的沒計提增值稅,應(yīng)該是在貸方才是對的是不正確的應(yīng)該是怎么做,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答當(dāng)交稅費沒有做計提準(zhǔn)備時,將應(yīng)交稅費在貸方記錄。具體操作是:借:銀行存款 xx元;貸:應(yīng)交稅費 xx元。同時也要記錄稅務(wù)發(fā)票號、稅種、應(yīng)交金額、支付日期等信息。如果發(fā)生計提準(zhǔn)備情況,貸方應(yīng)該記錄應(yīng)交稅費準(zhǔn)備金。
2023 02/04 17:35
閱讀 1004