問(wèn)題已解決

老師你好,我公司3月收到客戶開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張進(jìn)項(xiàng)票,我收到后當(dāng)月也勾選做賬了,現(xiàn)在6月份了,發(fā)現(xiàn)那張票客戶開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字,我這邊應(yīng)該怎么做賬,申報(bào)系統(tǒng)里是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么操作

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 13:19
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
如果涉及到的是稅務(wù)票據(jù),客戶開(kāi)具的票據(jù)有誤,那么應(yīng)該及時(shí)處理,可以聯(lián)系開(kāi)票單位,由開(kāi)票單位重新開(kāi)具一張正確的票據(jù),然后再進(jìn)行做賬。具體操作主要有以下幾點(diǎn): 1、將原先勾選的票據(jù)撤銷(xiāo),用負(fù)數(shù)將原有票據(jù)的稅額沖紅; 2、根據(jù)新開(kāi)的票據(jù)重新勾選,將稅額寫(xiě)入記賬憑證中; 3、如果涉及到企業(yè)所得稅申報(bào),需要在稅控系統(tǒng)中進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 拓展知識(shí):進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是企業(yè)納稅義務(wù),是指企業(yè)根據(jù)所購(gòu)進(jìn)貨物、商品、技術(shù)、服務(wù)等可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,將已繳納稅款轉(zhuǎn)出到當(dāng)期應(yīng)納稅額中,從而減少應(yīng)納稅款。企業(yè)對(duì)申報(bào)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)及時(shí)納稅,并按規(guī)定存放用于出口退稅的原始發(fā)票。
2023 02/04 13:28
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