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增值稅進(jìn)項稅票不夠怎么辦

84785027| 提問時間:2023 02/03 18:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
增值稅進(jìn)項稅票不夠的情況,一般可分為以下幾種情況: 1、購買的貨物或服務(wù)并沒有對應(yīng)的增值稅發(fā)票,導(dǎo)致缺少了可抵扣的增值稅; 2、公司報銷的支出沒有相應(yīng)的增值稅發(fā)票,而報銷的金額也沒有達(dá)到起征點,從而沒有足夠的稅票可以抵扣; 3、購買的貨物沒有增值稅專用發(fā)票,而是普通發(fā)票,無法抵扣增值稅; 對于增值稅進(jìn)項稅票不夠的情況,最好的解決辦法就是要求購貨方補(bǔ)辦或增開相應(yīng)的增值稅發(fā)票。另外,公司在辦理報銷時也要加強(qiáng)管理,確保報銷金額達(dá)到起征點,以便有足夠的增值稅發(fā)票抵扣。此外,在遇到普通發(fā)票無法抵扣時,可通過作出其他的報銷或支出,達(dá)到增值稅發(fā)票的抵扣總額起征點,以獲取足夠的稅票抵扣。 舉例來說,某公司月度報銷支出300元,而當(dāng)月增值稅發(fā)票金額只有200元,雖然報銷金額無法達(dá)到起征點,但是可補(bǔ)充報銷支出100元,從而達(dá)到增值稅發(fā)票的抵扣總額起征點,從而可以獲取足夠的稅票抵扣。
2023 02/03 18:16
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