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我們是建筑公司,購買材料是先付一部分款,材料在工地上用了,暫時(shí)還沒有收到發(fā)票,要等完工后,一起開發(fā)票付余款,我先付一部分材料款該怎么做賬?

84785006| 提問時(shí)間:2023 02/02 17:02
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
建議你按照一般情況下的財(cái)務(wù)流程進(jìn)行做賬:首先,你需要在購買材料時(shí)開立發(fā)票,然后記錄該發(fā)票的商品明細(xì),并將其分類到原材料的費(fèi)用科目下,同時(shí)在應(yīng)付賬款的賬戶上記錄生成有關(guān)負(fù)債,當(dāng)發(fā)票收到后,即可用現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算,將現(xiàn)金付給供應(yīng)商,以減少應(yīng)付賬款賬戶的負(fù)債。 拓展知識(shí):財(cái)務(wù)處理是指企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)所采取的處理措施,從技術(shù)角度上,從財(cái)務(wù)角度將企業(yè)的各種活動(dòng)如收入、支出、投資、購買、出售、發(fā)票等整合到賬務(wù)處理中,以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)活動(dòng)的有效控制與管理。
2023 02/02 17:14
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