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老師,一般納稅人如果發(fā)現(xiàn)上年有少計(jì)提社保,怎么處理呢是這樣的嗎 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84785029| 提問時(shí)間:2023 02/01 13:41
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職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 可以這樣處理,還應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023 02/01 13:45
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