問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師:公司法人其他應(yīng)收款和其他應(yīng)款都有掛賬金額,想抵銷,可以嗎?要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 19:07
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
公司法人其他應(yīng)收款和其他應(yīng)款的抵銷是可以的,要處理的話,首先需要出示相關(guān)的憑證,對(duì)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)款進(jìn)行認(rèn)證,把掛賬金額抵銷到應(yīng)收賬款。會(huì)計(jì)分錄的具體處理方法如下: 1. 應(yīng)收賬款增加,分錄為:應(yīng)收賬款xx元(借方)、銀行存款xx元(貸方)。 2. 其他應(yīng)收款減少,分錄為:其他應(yīng)收款xx元(貸方)、應(yīng)收賬款xx元(借方)。 3. 其他應(yīng)款減少,分錄為:其他應(yīng)款xx元(貸方)、應(yīng)收賬款xx元(借方)。 拓展知識(shí):抵銷的收支屬于投資活動(dòng),可以使用股權(quán)投資方式完成,被抵銷款項(xiàng)所屬公司一方購(gòu)買股權(quán),購(gòu)買者方支付抵銷金額,兩公司之間進(jìn)行權(quán)責(zé)兩筆對(duì)沖,避免收支雙計(jì),雙方同時(shí)分別出示相應(yīng)的憑證。
2023 01/31 19:17
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