問(wèn)題已解決

我給對(duì)方公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬,對(duì)方公司沒(méi)有給我開(kāi)票,現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),怎么做賬?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 16:27
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金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
答:對(duì)于這種情況,你需要做賬的方法是:1.在你的會(huì)計(jì)賬簿中,建立一個(gè)“其他應(yīng)收款”的科目,將你支付給對(duì)方的金額記錄入該科目,表明你支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票。2.建立一個(gè)“應(yīng)付賬款損失”的科目,將你付出的金額加上應(yīng)付款損失增加到應(yīng)付賬款金額中。 一個(gè)例子:假設(shè)一家公司向其供應(yīng)商支付了5000元,但沒(méi)有收到發(fā)票。此時(shí),公司需要在會(huì)計(jì)賬簿中建立一個(gè)“其他應(yīng)收款”科目,記錄支付的5000元,并且在“應(yīng)付賬款損失”科目中記錄5000元,這樣具體的應(yīng)付賬款就為10000元(原支付的5000元加上應(yīng)付款損失的5000元)。 拓展知識(shí):如果公司收到對(duì)方發(fā)票,但發(fā)票金額不一致,公司應(yīng)當(dāng)判斷是否存在開(kāi)票錯(cuò)誤,如果確定開(kāi)票錯(cuò)誤,公司可以采取減少收入或增加支出的方式,以糾正賬面結(jié)果。
2023 01/31 16:33
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