問題已解決

老師您好,麻煩問一下,10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后,退86萬,怎么做賬務(wù)處理?

84785018| 提問時間:2023 01/31 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
您可以將10月多交的增值稅附加稅108萬先登記在應(yīng)交稅費項目,11月抵稅22萬后,將剩余86萬登記在應(yīng)退稅費項目,以完成賬務(wù)處理。
2023 01/31 14:14
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~