問題已解決

老師,我第三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,那所得稅計(jì)提是按沒有加計(jì)扣除的填,還是加計(jì)扣除之后?稅局讓先享受政策,去更正申報(bào)

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/31 13:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
答案: 在第三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的情況下,所得稅計(jì)提應(yīng)該按照加計(jì)扣除之后的情況進(jìn)行填寫。稅局讓先享受政策,去更正申報(bào),須根據(jù)政策規(guī)定和報(bào)表要求,按申報(bào)規(guī)定進(jìn)行申報(bào),把第三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的實(shí)際繳納金額報(bào)給稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。如果實(shí)際繳稅金額低于稅務(wù)機(jī)關(guān)已經(jīng)把稅款先行繳納,則稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按申報(bào)金額退回稅款,對于已經(jīng)繳納的稅款,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅務(wù)系統(tǒng)中把稅務(wù)憑證號碼更正后結(jié)轉(zhuǎn)至后續(xù)報(bào)表,以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。拓展知識:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是指在加計(jì)扣除研究與試驗(yàn)支出(R&D)的情況下,聯(lián)邦和省份政府出臺了豐厚的政策支持,允許對研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除。
2023 01/31 14:03
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~