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財務內部控制制度內容是什么?

84785040| 提問時間:2023 01/30 20:28
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財務內部控制制度是指企業(yè)所采取的控制財務經(jīng)營的活動的系統(tǒng)措施,其目的是提高財務會計工作的質量,減少財務損失,降低財務風險,保障財務會計資源的合理使用,提高企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標的能力。財務內部控制制度的內容包括:1.企業(yè)經(jīng)營計劃與預算管理:在作出經(jīng)營計劃和預算時需要分析財務預算,把握未來財務狀況,留出變更空間。 2.企業(yè)財務現(xiàn)金及現(xiàn)金管理:企業(yè)應采取有效的現(xiàn)金管理措施,加強對現(xiàn)金的管理,節(jié)約現(xiàn)金的支出,合理利用現(xiàn)金,提高現(xiàn)金的流動性和利用現(xiàn)金的效率。 3.企業(yè)賬務處理與票據(jù)記錄:企業(yè)應采取有效的記錄措施,及時性的記錄財務事務,使賬務的真實性、準確性得以保障。 4.企業(yè)財務會計核算:企業(yè)應制定有效的會計核算措施,以達到財務會計核算的準確性、真實性與合理性。 5.企業(yè)財務報表準備:企業(yè)應編制有效的財務報表,以達到財務報表及時、準確準備的目的。 6.企業(yè)財務審核管理:企業(yè)應組織有效的財務審核,以保障財務會計核算的真實性和準確性。 拓展知識:財務內部控制制度是企業(yè)內部控制的核心,它的作用在于滿足企業(yè)的經(jīng)營管理需要,為企業(yè)的資金安全、資產(chǎn)保值與發(fā)展提供有力的保證。因此,企業(yè)應建立健全完善的財務內部控制制度,以滿足其經(jīng)營管理需要,并能提高企業(yè)的經(jīng)營效益及財務安全穩(wěn)定性。
2023 01/30 20:38
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