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內(nèi)部控制的控制活動有哪些?
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速問速答內(nèi)部控制的控制活動包括內(nèi)部審計、內(nèi)控審核、內(nèi)部控制程序以及內(nèi)部控制系統(tǒng)等。
內(nèi)部審計是一種獨立于企業(yè)經(jīng)營機構(gòu)的,以準(zhǔn)確性、有效性、合理性和安全性為特征的企業(yè)財務(wù)活動的審核行為和審核結(jié)果。內(nèi)控審核是指對內(nèi)部控制環(huán)境的確認(rèn)和評估,對內(nèi)部控制實施的發(fā)現(xiàn)、改進和持續(xù)支持的審核行為。內(nèi)部控制程序是企業(yè)內(nèi)部控制管理的計劃、方法和程序,是實施內(nèi)部控制的基本準(zhǔn)則。內(nèi)部控制系統(tǒng)是指企業(yè)按照其財務(wù)責(zé)任、財務(wù)報告等財務(wù)需要,按照規(guī)定的內(nèi)部控制策略,精心組織起來的完整系統(tǒng),以檢查和管理企業(yè)財務(wù)活動,以確保財務(wù)報告正確和及時。
拓展知識:企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)涵可以概括為企業(yè)財務(wù)管理過程中的完整性、合理性和及時性,而且要符合企業(yè)的持續(xù)運營的需要和滿足企業(yè)的報告責(zé)任等。這也是內(nèi)部控制中最重要的內(nèi)容,對于企業(yè)的控制而言,它是一種全面、系統(tǒng)、有效的管理手段,它以審計、財務(wù)管理、績效管理為主要方面,進行全面評估,以確保企業(yè)達成經(jīng)營目標(biāo)。
2023 01/30 20:23
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