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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我公司今年第一季度開專票160000,普票10000,增值稅申報(bào)表我是這樣填的:主表第2行寫本期開專票金額160000,第10行寫普票金額10000,減免表里2,3,4列按160000*2%來填寫,同時(shí)講這個(gè)稅額填寫在主表第18行。老師,麻煩幫我看一下這樣寫可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這樣填寫是可以的。主表第2行寫本期開專票金額160000,即為增值稅一般納稅人應(yīng)繳納的增值稅;第10行寫普票金額10000,即為增值稅一般納稅人應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;減免表里2,3,4列按160000*2%來填寫,即為增值稅稅率為2%的減免額,也就是應(yīng)納稅額的減免;同時(shí)將這個(gè)稅額填在主表第18行,即為實(shí)際應(yīng)繳納稅款。
為了更好的繳納稅款,建議由有稅務(wù)知識(shí)的專業(yè)人士幫助審核,以確保填寫準(zhǔn)確,避免重復(fù)繳稅。此外,增值稅申報(bào)期間,也需要你們公司提前做好準(zhǔn)備工作,收集所有購銷發(fā)票,以及專票及普票,以及增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)收支賬單等,也要熟悉相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,以便準(zhǔn)確申報(bào)繳納稅款。
2023 01/30 08:31
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