(1)乙公司本期注銷3個銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為零。審計項目組成員沒有將這3個銀行賬戶納入函證范圍。(2)因突降暴雪,審計項目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點(diǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)盤,項目組成員對存放在該倉庫的存貨實施替代審計程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。(3)A注冊會計師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。(4)審計項目組成員對乙公司應(yīng)收賬款賬齡實施了測試,并得出應(yīng)收賬款賬齡分析表賬齡劃分不存在錯誤的結(jié)論。賬齡分析表如下:應(yīng)收賬款賬齡分析表賬齡2020年|單位:萬元2019年1年以內(nèi)10009001-2年60010002-3年15008003年以上1000200合計41002900(4)針對(1)項,指出審計項目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由(5)針對(2)項,指出審計項目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由(6)針對(3)項,指出審計項目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由
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速問速答(1)審計項目組成員的做法不恰當(dāng),因為審計項目組成員應(yīng)該將這3個銀行賬戶納入函證范圍內(nèi)并繼續(xù)審核,以保證審計結(jié)果的正確性。拓展知識:函證是支持審計結(jié)論的實質(zhì)性、完整性和相關(guān)性的有力的審計手段。它可以支持審計結(jié)論的可靠性和及時性,并且可以為繼續(xù)審計提供參考。
(2)審計項目組成員的做法不恰當(dāng),因為替代審計的程序不夠完善,且結(jié)論較容易受到偶然事件的影響。 拓展知識:替代審計是在實施某種審計程序時,由于一些因素(如技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等)無法或者不便實施,而用其他更有利的審計程序來代替實施原審計程序的一種審計方式。
(3)審計項目組成員的做法恰當(dāng),憑借管理層的資料詢問可以得出完整的審計證據(jù),并且能夠驗證是否執(zhí)行了內(nèi)部控制設(shè)計。拓展知識:審計證據(jù)是審計意見的重要依據(jù),它是審計人員證實審計結(jié)論的基礎(chǔ),它能夠證明業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性。
(4)審計項目組成員的做法恰當(dāng),從賬齡分析表可以看出,應(yīng)收賬款賬齡分析表賬齡劃分正確,符合當(dāng)前的審計要求。拓展知識:賬齡分析是一種審計技術(shù),它指的是審計人員在審計客戶的應(yīng)收賬款時,根據(jù)客戶的財務(wù)系統(tǒng),對賬款按照賬齡的長短,對賬款的金額和數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)的分析,來發(fā)現(xiàn)賬款的問題及異常情況。
2023 01/29 16:33
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- 資料三:A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了實施的具體程序,具體如下:(1)乙公司本期注銷3個銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為零。審計項目組成員沒有將這3個銀行賬戶納入函證范圍。(2)因突降暴雪,審計項目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點(diǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)盤,項目組成員對存放在該倉庫的存貨實施替代審計程序,并據(jù)此得出"存貨余額沒有差異"的結(jié)論。(3)A注冊會計師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。(4)審計項目組成員對乙公司應(yīng)收賬款賬齡實施了測試,并得出應(yīng)收賬款賬齡分析表賬齡劃分不存在錯誤的結(jié)論。 359
- (1)乙公司本期注銷3個銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為零。審計項目組成員沒有將這3個銀行賬戶納入函證范圍。(2)因突降暴雪,審計項目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點(diǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)盤,項目組成員對存放在該倉庫的存貨實施替代審計程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。(3)A注冊會計師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。問:三位審計人員的做法有什么錯誤,并闡述理由 140
- (4)審計項目組成員對乙公司應(yīng)收賬款賬齡實施了測試,并得出應(yīng)收賬款賬齡分析表賬齡劃分不存在錯誤的結(jié)論。應(yīng)收賬款賬齡分析表單位均為萬元一年以內(nèi):(2020年)1000(2019)9001-2年:(2020年)600(2019)10002-3年:(2020年)1500(2019)8003年以上:(2020年)1000(2019)200合計:(2020年)4100(2019)29007.針對資料三(4)項,指出審計項目組成員的做法是否恰當(dāng),如不怡當(dāng),請簡要說明理由。 243
- 因突降暴雪,審計項目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點(diǎn)現(xiàn)場實施監(jiān)盤,項目組成員對存放在該倉庫的存貨實施替代審計程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。審計組成員做大是否恰當(dāng),理由 69
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