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老師好,請問6月預繳的7-12月物業(yè)費,6月對方開具了專票,分錄是否如下: 借:預付賬款40 應交稅費-應交增值稅-進項稅額10 貸:銀行存款50

84784959| 提問時間:2023 01/29 10:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師您好,針對您提到的6月預繳的7-12月物業(yè)費,6月對方開具了專票,分錄是否如下一事,我們應當按照正確的會計科目處理,即:借:預付賬款40;貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10;銀行存款50。 會計處理原則之一要按其實際內容會計,按照發(fā)票內容,6月發(fā)票上應有此次全部預付款及增值稅額,故分錄中的預付賬款應為50,應交稅費-應交增值稅-進項稅額為10,銀行存款50。 拓展知識:技術處理原則之一是“按其實際內容會計”。這是會計記賬處理原則之一,它強調會計科目和會計數量應與交易實際情況一致,要把各種會計科目、數量、明細項目及金額的真實情況準確地反映出來,這樣才能得到準確的財務報表,并便于管理者作出正確的經營決策。
2023 01/29 10:44
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