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我想問一下。我去年做的無票收入,今年開票沖去年的無票收入,需不需要交印花稅,還是去年做無票收入的時候就交無票收入。還是啥時候開票啥時候交印花稅

84784973| 提問時間:2023 01/28 17:03
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職稱:會計實(shí)務(wù)
根據(jù)《中華人民共和國稅收法》規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開具發(fā)票,并根據(jù)稅率征收稅款。開具發(fā)票后,需要繳納印花稅和增值稅。 印花稅是指稅務(wù)部門依照國家規(guī)定將發(fā)票報稅、查清賬目時對發(fā)票金額的一定比例征稅的費(fèi)用。其中,對開具的增值稅專用發(fā)票,按年從發(fā)票上免征印花稅,由企業(yè)自行交款至稅務(wù)機(jī)關(guān);對開具的機(jī)動車銷售發(fā)票、普通發(fā)票,按年需交納印花稅繳款,稅率為2.00%;對開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,稅率為3%;對開具的出租營業(yè)用車發(fā)票,稅率為5%。 從上面可以看出,發(fā)票開具之后,應(yīng)當(dāng)按照費(fèi)率交納印花稅,而且印花稅是根據(jù)發(fā)票開具時間來決定稅率的。所以如果你去年做的是無票收入,今年開票沖去年的無票收入,就應(yīng)當(dāng)按照今年的發(fā)票對應(yīng)稅率來繳納印花稅。 除了印花稅,發(fā)票開具后還需要繳納增值稅。增值稅是指當(dāng)交易雙方確認(rèn)完成貨物或者服務(wù)交易后,納稅人應(yīng)根據(jù)交易的實(shí)際情況按規(guī)定的稅率繳納的稅收。繳納增值稅的正確方法是,在取得發(fā)票后,應(yīng)當(dāng)按月統(tǒng)計收入、計算凈銷售額及備案凈銷售額,并在月末報稅務(wù)部門納稅。 總之,從上文可以看出,任何情況下都應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票開具時間及相應(yīng)稅率來繳納印花稅,而且發(fā)票出票后也應(yīng)當(dāng)繳納增值稅,繳納的正確方法是在月末報稅,以免帶來違法納稅的風(fēng)險。
2023 01/28 17:12
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