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對方開出增值稅電子專票,但是發(fā)現(xiàn)開錯了,因為沒票了也不好紅沖,這種情況,我要怎么進行賬務處理?

84784959| 提問時間:2023 01/28 14:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在這種情況下,由于開票的差錯已經發(fā)生,我們應當遵循《增值稅電子普通發(fā)票管理辦法》第十五條之規(guī)定進行賬務處理,確認增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票錯誤之后,除紅沖外,需要在報銷團隊中進行內部申報,申報內容以發(fā)票內容錯誤提出,需要提供發(fā)票號碼,發(fā)票代碼,原發(fā)票錯誤內容,修正過后的發(fā)票正確內容等財務處理資料,報銷系統(tǒng)進行處理。 拓展知識:在處理增值稅電子普通發(fā)票的差錯時,需要特別留意的是:如果發(fā)票重復開具了,則可以通過備注欄注明“作廢”,將多余的發(fā)票作廢;如果因未開具發(fā)票而使報銷憑證不全,則可以憑納稅證明、委托代扣代繳憑證或者銀行賬務流水號證明開票情況,報銷系統(tǒng)可以進行開具發(fā)票處理;如果發(fā)票內容錯誤,則必須按照內部申報流程進行處理。
2023 01/28 14:54
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