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對方開出增值稅電子專票,但是發(fā)現(xiàn)開錯了,因?yàn)闆]票了也不好紅沖,這種情況,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784959| 提問時間:2023 01/28 14:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
在這種情況下,由于開票的差錯已經(jīng)發(fā)生,我們應(yīng)當(dāng)遵循《增值稅電子普通發(fā)票管理辦法》第十五條之規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,確認(rèn)增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票錯誤之后,除紅沖外,需要在報銷團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行內(nèi)部申報,申報內(nèi)容以發(fā)票內(nèi)容錯誤提出,需要提供發(fā)票號碼,發(fā)票代碼,原發(fā)票錯誤內(nèi)容,修正過后的發(fā)票正確內(nèi)容等財務(wù)處理資料,報銷系統(tǒng)進(jìn)行處理。 拓展知識:在處理增值稅電子普通發(fā)票的差錯時,需要特別留意的是:如果發(fā)票重復(fù)開具了,則可以通過備注欄注明“作廢”,將多余的發(fā)票作廢;如果因未開具發(fā)票而使報銷憑證不全,則可以憑納稅證明、委托代扣代繳憑證或者銀行賬務(wù)流水號證明開票情況,報銷系統(tǒng)可以進(jìn)行開具發(fā)票處理;如果發(fā)票內(nèi)容錯誤,則必須按照內(nèi)部申報流程進(jìn)行處理。
2023 01/28 14:54
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