問題已解決

新年好老師,請問填寫稅務(wù)系統(tǒng)的資產(chǎn)負債表年初數(shù)余額和期末余額是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)填列嗎?做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)后我看年初余額和起初余額一樣,這樣填寫正確嗎?年初沒有開展工作年末不應(yīng)該填0嗎?

84785019| 提問時間:2023 01/28 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的,是這么做的 當(dāng)年一整年都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的是正確的。如果你的二一年沒有業(yè)務(wù),期初數(shù)據(jù)是零。
2023 01/28 12:33
84785019
2023 01/28 12:49
老師是這樣子的,21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù),22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對嗎?再結(jié)轉(zhuǎn)到23年的話年初數(shù)就是0?可是我糾結(jié)做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)過來是年末的數(shù)據(jù)和年初數(shù)據(jù)一樣的,那么稅務(wù)系統(tǒng)里面23年報的年數(shù)數(shù)據(jù)和22年年末報的數(shù)據(jù)0,這帳就不連續(xù)了嘛?這塊沒有想明白
郭老師
2023 01/28 12:50
21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù), 這個對 22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對嗎? 不對,如果2022年沒有業(yè)務(wù)的話,年末數(shù)據(jù)應(yīng)該是和期初數(shù)據(jù)是一樣的
郭老師
2023 01/28 12:50
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到2023年的話,它的數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)2022年的是一樣的。
84785019
2023 01/28 12:53
是的哦,就糾結(jié)到這里了,謝謝您了
郭老師
2023 01/28 12:55
不用客氣,新年快樂
84785019
2023 01/28 14:30
新年快樂,還有一個問題哦,關(guān)于實務(wù)做賬的,接過來的帳錄入期初數(shù)據(jù)后試算結(jié)果提示期初余額借貸不平衡,但是累計發(fā)生和資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)都是正確的并且借貸方平衡,怎么檢查期初數(shù)據(jù)哪里不對呢?
郭老師
2023 01/28 14:35
你是根據(jù)什么來錄入的? 給你的是明細科目余額表嗎?如果是的話,你科目余額表和你錄入的再核對一遍。
84785019
2023 01/28 14:42
是的,有明細帳和科目余額表,我是根據(jù)科目余額表錄入的,后來再核對了下了明細賬數(shù)據(jù)都對的啊,就是往來帳這塊有以前結(jié)轉(zhuǎn)的余額,他給的數(shù)據(jù)以前結(jié)轉(zhuǎn)的比如應(yīng)收賬款,下級科目還會有個應(yīng)收款1就是以前的余額,我也這么錄入的不知道對不對,但是不錄入這樣的余額期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額還有資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)都不會平衡
郭老師
2023 01/28 14:44
那就是應(yīng)收賬款一級科目是應(yīng)收賬款二級科目應(yīng)收1然后還有一個三級科目,對應(yīng)的是企業(yè)吧
郭老師
2023 01/28 14:44
錄入的話,就是錄入應(yīng)收賬款的明細,如果是在借方余額的話,就錄入借方,如果是在貸方余額的,就是借方負數(shù)。
84785019
2023 01/28 14:59
嗯嗯,對的對的,有三級科目是各企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額,剛表達有點錯誤是結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額都填入期初期初余額了,并且這個數(shù)和資產(chǎn)負債表里面的期末數(shù)是一致的,現(xiàn)在是應(yīng)收賬款累計數(shù)借貸方發(fā)生額的數(shù)據(jù)在應(yīng)收款1的這一行借方發(fā)生金額和貸方發(fā)生金額中,由于我建立了三級科目所以不會出現(xiàn)這個借貸發(fā)生金額數(shù)據(jù),我重新建了一行上期結(jié)轉(zhuǎn)只錄入了借貸方發(fā)生額數(shù)據(jù),看起來總數(shù)據(jù)是一樣的,結(jié)果提示期初數(shù)據(jù)不平,這樣錄哪里應(yīng)該錯誤的吧
郭老師
2023 01/28 15:03
那你看下他是不是給你重分類了。
郭老師
2023 01/28 15:03
比如在貸方有余額的,它自動給你重分類到了預(yù)收賬款里面去。
84785019
2023 01/28 15:13
應(yīng)該是系統(tǒng)自動分類的,但只有一個并且不多錄入時應(yīng)收是-3750,負債表體現(xiàn)出來的就在負債里面的預(yù)收里面,但是應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)都同時增加了這個數(shù)字,也平衡這個有關(guān)系嗎?我再把其他的明細賬核對看看
郭老師
2023 01/28 15:18
那你的應(yīng)收賬款不對 應(yīng)收賬款的余額多了。這一部分
84785019
2023 01/28 15:37
是的呢,應(yīng)收里面是多了這一部分,那應(yīng)該怎么錄入呢?
郭老師
2023 01/28 15:38
你好,你錄入的沒有問題的,他取數(shù)的時候取的不對。你找你軟件售后給你看一下吧。
郭老師
2023 01/28 15:39
看一下你們軟件報表取數(shù)的公式。
84785019
2023 01/28 15:42
哦,好的,謝謝了老師
郭老師
2023 01/28 15:42
不用客氣,新年快樂。
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