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老師,3月份預支,會計沒入賬,4月份支付入賬時,是不是 借:生產(chǎn)成本 計提3月工資1100 貸:應付職工薪酬 工資 1100 借:應付職工薪酬 工資 1100 貸:庫存現(xiàn)金 1100 這樣記對吧

84785018| 提問時間:2023 01/28 11:05
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
確實,你說的是正確的。在企業(yè)中,3月份預支工資,會計沒有入賬,而在4月份支付工資后入賬時,需要使用借:應付職工薪酬 工資 1100和貸:庫存現(xiàn)金 1100 的科目登記上述信息,在結賬時,應付職工薪酬賬戶中的余額應與薪酬支出發(fā)生的金額相一致。 薪酬支出的會計處理只是會計活動的一部分,企業(yè)需要遵循內部的員工人事管理規(guī)定,如確定薪酬標準、薪酬發(fā)放的時間、薪酬的??顚S玫?。此外,還要按照勞動法規(guī)定,辦理個稅申報、社保登記、公積金等手續(xù)。如果發(fā)生重大支出,還應在財務負責人和董事會的知情范圍內有關聯(lián)系,及時報告情況,確保工資薪金的正常發(fā)放。
2023 01/28 11:13
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