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老師,如果當(dāng)月所得稅申報時,報表是對的,申報表上的利潤多了3000,報錯數(shù)據(jù)了,怎么修改,是直接修改報表嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/28 10:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)個人所得稅法規(guī)定,當(dāng)月所得稅申報時,如果報表上的利潤多了3000,報錯數(shù)據(jù)了,不可以直接修改報表,應(yīng)當(dāng)重新申報,即需要重新提交申報表,在申報表中把利潤數(shù)改為正確的數(shù)據(jù)。 同時,如果申報表上僅僅是多報了3000,而未漏報其他計稅金額,那么此時可以正確填寫申報內(nèi)容,在申報內(nèi)容說明欄中寫明“本次申報報錯了3000”,申報人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 此外,為了防止所得稅申報出現(xiàn)以上問題,建議當(dāng)事人在提交申報表之前,及時確認(rèn)關(guān)聯(lián)會計憑證的準(zhǔn)確性,以及按照有關(guān)稅費(fèi)管理規(guī)定進(jìn)行稅費(fèi)計算,并及時更新申報報表,以確保上報申報內(nèi)容的正確性。
2023 01/28 10:31
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