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上月開具的專票,本月月初紅沖,在這個月15號以前,申報增值稅如果填寫呢?由于最近都沒有收入,我是不是上個月必須交稅呢。

84784990| 提問時間:2023 01/27 17:39
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青檸
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職稱:會計實務
答案是,按照增值稅的規(guī)定,專用發(fā)票(包括月初紅沖后的)一般以開票月為增值稅有關稅費申報和申報支付期限,因此應在上月發(fā)票開具月申報上月應納稅額。若本月15號前未納稅,則應按應納稅項目準則,依法辦理滯納罰款等相關手續(xù)。 由于上個月的收入可能為0,不需要繳納稅費,可以打印一份“無稅”的空白發(fā)票,并將其提交至稅務機關微信審核,以此證明上個月的業(yè)務是無稅的。此外要注意的是,空白發(fā)票只能用于無稅項目,不能用于有稅項目。 此外,增值稅是按半月進行申報和繳納的,因此每月對應兩次稅票申報和繳納,每次確定的稅票申報和繳納日期不同。在申報稅票中,會根據(jù)上一期實際情況,來確定下一期應申報和繳納金額。 拓展知識:增值稅是政府對企業(yè)應交稅費的統(tǒng)一稅收,分為營改增和一般計稅兩種。營改增指的是將企業(yè)稅負由營業(yè)稅轉(zhuǎn)移至增值稅,具有簡化稅務程序、降低企業(yè)稅負的特點,能夠提高實體企業(yè)的生產(chǎn)效率和利潤水平。
2023 01/27 17:50
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