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甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè)尚未設(shè)立獨(dú)立的銷售公司,本年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售收入為5000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出合計(jì)1200萬(wàn)元。其他可稅前扣除的成本費(fèi)用為2600萬(wàn)元,且沒(méi)有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。方案一:甲公司不設(shè)立銷售子公司。甲公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的扣除限額為____萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生額為____萬(wàn)元,超支____萬(wàn)元,因此只能按照____萬(wàn)元在企業(yè)所得稅稅前扣除。應(yīng)納企業(yè)所得稅=____萬(wàn)元;稅后利潤(rùn)=____萬(wàn)元。方案二:甲公司把銷售部門分立出來(lái),設(shè)立獨(dú)立核算的銷售子公司乙公司(乙公司為甲公司的子公司。假設(shè)甲公司以4000萬(wàn)元的價(jià)格先把產(chǎn)品銷售給乙公司,乙公司再以5000萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售。由甲公司負(fù)擔(dān)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出600萬(wàn)元,同時(shí)乙公司負(fù)擔(dān)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出600萬(wàn)元。因甲公司和銷售公司乙公司之間構(gòu)成銷售關(guān)系,需要各自分別多繳納印花稅____萬(wàn)元,甲公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的扣除限額為____萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生額為____萬(wàn)元,可按照____萬(wàn)元稅前全額扣除。甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅=____萬(wàn)元;甲公司稅后利潤(rùn)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 15:50
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甲公司不設(shè)立銷售子公司,甲公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的扣除限額為1000萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生額為1200萬(wàn)元,超支200萬(wàn)元,因此只能按照1000萬(wàn)元在企業(yè)所得稅稅前扣除。應(yīng)納企業(yè)所得稅=3200萬(wàn)元;稅后利潤(rùn)=1800萬(wàn)元。 甲公司把銷售部門分立出來(lái),設(shè)立獨(dú)立核算的銷售子公司乙公司,由甲公司以4000萬(wàn)元的價(jià)格先把產(chǎn)品銷售給乙公司,乙公司再以5000萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外銷售。由甲公司負(fù)擔(dān)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出600萬(wàn)元,同時(shí)乙公司負(fù)擔(dān)廣告費(fèi)支出、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出600萬(wàn)元。由于甲公司和銷售公司乙公司之間構(gòu)成銷售關(guān)系,因此需要甲公司和乙公司分別多繳納印花稅100萬(wàn)元;甲公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的扣除限額為1000萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生額為600萬(wàn)元,可按照600萬(wàn)元稅前全額扣除。甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅=3000萬(wàn)元;甲公司稅后利潤(rùn)=2000萬(wàn)元。 納稅籌劃是根據(jù)企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)需求和企業(yè)之間的銷售關(guān)系,對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)最大化利潤(rùn)的方法。系統(tǒng)性納稅籌劃包括把握公司企業(yè)所得稅扣除限額,采取合理的計(jì)提政策和調(diào)整各種收入,最大化保障企業(yè)利潤(rùn)。
2023 01/27 15:55
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