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老師,收到增值稅留抵退稅,這個(gè)分錄要怎么做啊

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/26 18:28
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青檸
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
增值稅留抵退稅的分錄需要根據(jù)一下四步進(jìn)行操作: 1、增值稅減免稅收入科目。銷售利潤里的增值稅減免稅要增記這一科目,金額即為增值稅留抵退稅的金額; 2、原來交稅的科目。增加原來交稅的科目,金額為原來交稅的金額; 3、應(yīng)交稅費(fèi)科目。應(yīng)交稅費(fèi)科目增加,金額應(yīng)交稅費(fèi)金額(等于原來交稅的金額減去增值稅留抵退稅的金額) 4、增值稅留抵稅收入科目。增加增值稅留抵稅收入科目,金額等于增值稅留抵退稅金額。 以上是增值稅留抵退稅的分錄步驟,此外,要注意在操作分錄過程中,必須遵守國家有關(guān)會計(jì)制度,遵循有關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則,其中包括正確理解會計(jì)科目,進(jìn)行正確錄入等。拓展知識:在對增值稅留抵退稅的分錄過程中,還應(yīng)當(dāng)注意保證會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管控,以避免因分錄失誤而引發(fā)的會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的問題。
2023 01/26 18:33
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