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請問上個月有一筆退稅,是增值稅留底的,這個退稅的話要怎么做賬啊!進(jìn)項稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了。

84784958| 提問時間:2023 01/26 11:55
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
在處理上個月的退稅時,我們應(yīng)該按照下面的步驟來進(jìn)行賬務(wù)處理: 1、根據(jù)退稅憑證,取得退稅金額; 2、檢查當(dāng)期進(jìn)項稅額,若當(dāng)期進(jìn)項稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅則不需要再做對應(yīng)的當(dāng)月稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn); 3、如果退稅金額較大,應(yīng)將當(dāng)期稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到“其他收入”; 4、完成上面的賬務(wù)處理之后,應(yīng)記錄在“憑證抵扣”中,以此做到稅費(fèi)的真正抵扣; 5、最后,可以得到本期的稅費(fèi)實收金額。 以上就是處理上個月的退稅的賬務(wù)處理流程,對于稅收管理來說,了解相關(guān)知識,仔細(xì)處理稅務(wù)賬務(wù),可以有效地降低企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),減少企業(yè)的稅收風(fēng)險。
2023 01/26 12:05
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