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當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月沖紅要計賬嗎?怎么記錄
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速問速答當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月沖紅計賬的流程要求如下:
首先,我們需要在沖紅前對對應(yīng)的發(fā)票進行原始憑證制作,確認(rèn)發(fā)票的內(nèi)容、金額、稅率等,并做好記賬憑證的分錄;
其次,在批準(zhǔn)沖紅開票后,新憑證的制作工作要進行,通常情況下,會將原發(fā)票憑證進行反向分錄,也就是將原來的收入變成費用,或費用變成收入,以此反映發(fā)生變化;
再次,在對涉及的主要科目登記后,一定要記住對應(yīng)的日期,以免當(dāng)月的核算出現(xiàn)重復(fù)的記賬開發(fā)票;
最后,沖紅完成后,再次核對金額,重新登記主要科目,以確保記賬準(zhǔn)確無誤,拓展知識就是,沖紅發(fā)票一定要在其稅務(wù)有效期內(nèi)完成,也就是說要在當(dāng)月月底內(nèi)完成沖紅,以免出現(xiàn)稅務(wù)違規(guī)的情況。
2023 01/26 11:40
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