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你好老師:1月份我將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)錯(cuò)了1萬元并且已進(jìn)行了申報(bào)。請(qǐng)問次月的時(shí)候我能再將上月轉(zhuǎn)錯(cuò)的那1萬元以負(fù)數(shù)的形式填寫在增值稅附表三中相對(duì)應(yīng)的欄次申報(bào)嗎(沖回來嗎)

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/25 21:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答復(fù):是可以的,在填寫增值稅附表三時(shí)可以用負(fù)數(shù)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,表示上月已經(jīng)對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了調(diào)整。當(dāng)你在本月填寫增值稅附表三時(shí),可以將進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫1萬元,表示進(jìn)項(xiàng)稅額有1萬元的減少。然后,接下來的工作就是將具體的修改情況,根據(jù)財(cái)政部公布的《企業(yè)所得稅年度結(jié)轉(zhuǎn)清算暫行辦法》,在內(nèi)部進(jìn)行清算,將本月沖回來的1萬元,在下個(gè)月或是次月申報(bào)時(shí)再次轉(zhuǎn)出,完成本月進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整。 拓展知識(shí): 企業(yè)所得稅年度結(jié)轉(zhuǎn)清算暫行辦法規(guī)定,企業(yè)在結(jié)轉(zhuǎn)清算期間,可以將本期的累計(jì)扣除額直接以負(fù)數(shù)的形式填寫在增值稅附表三上,以便在結(jié)轉(zhuǎn)清算期間再次做出調(diào)整,以達(dá)到企業(yè)當(dāng)期的稅款減免的目的。
2023 01/25 21:26
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