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紅沖以前的票1個(gè)點(diǎn)稅額,現(xiàn)在專票又是3個(gè)點(diǎn)了 這個(gè)月報(bào)增值稅怎么辦呢? 按照不含稅差額填入 默認(rèn)稅差是3個(gè)點(diǎn)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 19:13
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在紅沖前的發(fā)票,增值稅一般根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況而定,專票稅率是前面6個(gè)點(diǎn),可以根據(jù)相應(yīng)的營(yíng)業(yè)稅稅率表進(jìn)行扣繳,按照常規(guī)情況,應(yīng)當(dāng)按照所得稅時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將應(yīng)納稅額按照不含稅價(jià)計(jì)算,以形成計(jì)算稅差的依據(jù)。若出現(xiàn)稅差的情況,則應(yīng)當(dāng)按該稅差比例對(duì)應(yīng)計(jì)入此次報(bào)稅報(bào)表,從而提交相應(yīng)的增值稅申報(bào)表。在計(jì)算稅差時(shí),要根據(jù)發(fā)票按照正常情況計(jì)算,結(jié)果差不多就是正常應(yīng)納稅額,根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)將稅差比例正確地計(jì)入此次申報(bào)。 拓展知識(shí):稅差是指在計(jì)算含稅價(jià)格時(shí),實(shí)際繳納的稅款與應(yīng)繳稅款之間的差額。稅差越高,說(shuō)明公司或者企業(yè)在進(jìn)行含稅結(jié)算時(shí),支付的稅款比應(yīng)繳稅款高,反之,則低;企業(yè)在按照一定比例計(jì)算稅差時(shí),還要根據(jù)不同的稅收政策和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,從而進(jìn)行最優(yōu)的稅務(wù)籌劃,從而獲取最大的稅收優(yōu)惠。
2023 01/25 19:28
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