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請問7月份 印花稅申報 應(yīng)稅憑證數(shù)量 是寫計稅金額 還是什么金額 現(xiàn)在不能為0

84784993| 提問時間:2023 01/25 17:48
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
7月份印花稅申報時,應(yīng)稅憑證數(shù)量不能為0。應(yīng)稅憑證數(shù)量指的是企業(yè)在一定期間內(nèi)銷售商品或者提供服務(wù)而開具的發(fā)票,財務(wù)憑證等應(yīng)稅憑證的總數(shù),所以在稅收申報時,應(yīng)稅憑證數(shù)量的填寫是必須的,現(xiàn)在不能為0。應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)填寫在“計稅金額”一欄,以便政府稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定企業(yè)繳納稅費是否符合實際情況,并進行計稅。對于7月份印花稅申報,如果應(yīng)稅憑證數(shù)量為0,企業(yè)要提醒稅務(wù)機關(guān),以此說明企業(yè)沒有發(fā)生稅收征管行為,也就是沒有應(yīng)納稅款,也不用申報繳納印花稅。拓展知識:為了避免企業(yè)繳納不必要的稅款,在申報印花稅時,如果當(dāng)期應(yīng)稅憑證的開票金額減去應(yīng)稅憑證的作廢金額和即征即退的金額,仍大于印花稅申報稅額,可以把總金額減去印花稅申報稅額,剩余部分作為當(dāng)期應(yīng)繳印花稅申報稅額。
2023 01/25 18:04
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