問題已解決

老師,請問我去年做了借管理費用辦公費,貸暫估。今年收到發(fā)票和沒收到發(fā)票,這兩種情況的分錄分別怎么寫呢

84785020| 提問時間:2023 01/25 16:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
1.如果收到發(fā)票,分錄如下: 借:管理費用 20XX年XX月 XX日 XX元 貸:應付賬款 20XX年XX月 XX日 XX元 (兩項的數(shù)目應該相等) 2.如果沒有收到發(fā)票,分錄如下: 借:管理費用 20XX年XX月 XX日 XX元 貸:預付賬款 20XX年XX月 XX日 XX元 (兩項的數(shù)目應該相等) 拓展知識: 當企業(yè)收到外部發(fā)票時,在記錄會計分錄時,應該考慮是收到還是未收到發(fā)票,根據(jù)不同情況,可以記賬到“應付賬款”或“預付賬款”科目。
2023 01/25 16:42
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