問題已解決
老師,請問我去年做了借管理費用辦公費,貸暫估。今年收到發(fā)票和沒收到發(fā)票,這兩種情況的分錄分別怎么寫呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.如果收到發(fā)票,分錄如下:
借:管理費用 20XX年XX月 XX日 XX元
貸:應付賬款 20XX年XX月 XX日 XX元
(兩項的數(shù)目應該相等)
2.如果沒有收到發(fā)票,分錄如下:
借:管理費用 20XX年XX月 XX日 XX元
貸:預付賬款 20XX年XX月 XX日 XX元
(兩項的數(shù)目應該相等)
拓展知識: 當企業(yè)收到外部發(fā)票時,在記錄會計分錄時,應該考慮是收到還是未收到發(fā)票,根據(jù)不同情況,可以記賬到“應付賬款”或“預付賬款”科目。
2023 01/25 16:42
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