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我在去年時把滯納金下錯科目沒有下在營業(yè)外支出里,在今年我發(fā)現(xiàn)了并進(jìn)行了調(diào)賬,我在做匯算清繳時做納稅調(diào)整怎么處理?

84785037| 提問時間:2023 01/25 11:35
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處理滯納金調(diào)整時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅收會計準(zhǔn)則對去年未交滯納金進(jìn)行計提。具體操作如下: 1. 使用原來的科目編號,在當(dāng)前一年度分別計提未交稅金和滯納金,等于滯納金總額。 2. 使用營業(yè)外支出科目把稅金和滯納金調(diào)至相應(yīng)的科目。 3. 按照逐筆計提的原則逐筆計提滯納金稅金。 4. 對于滯納金稅金,在匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)把計提的滯納金稅金和已實際繳納的滯納金稅金之和填寫到稅收會計登記表的“滯納金”欄次。 拓展知識:滯納金是指增值稅法定規(guī)定由納稅人未按規(guī)定辦理申報和繳納稅款的行為,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追收法定滯納金的稅款。滯納金是增值稅的一部分,需要根據(jù)相關(guān)稅務(wù)政策和稅收準(zhǔn)則進(jìn)行計提和繳納。
2023 01/25 11:40
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