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某公司為中國境內(nèi)的居民企業(yè),2018年自行核算主營業(yè)務(wù)收入為6000萬元,主營業(yè)務(wù)成本為3600萬元,其他業(yè)務(wù)收入為800萬元,其他業(yè)務(wù)成本為670萬元,投資收益為80萬元,營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出150萬元。稅金共700萬元(其中增值稅300萬元),期間費(fèi)用共計(jì)2000萬元。經(jīng)稅務(wù)師審核,發(fā)現(xiàn)如下情況:(1)“管理費(fèi)用”賬戶列支800萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(2)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶列支500萬元,北中向非金融機(jī)構(gòu)供款1年的利息50萬元,年利率10%(銀行同期同米貸款利凌6%);(3)“銷售費(fèi)用”賬戶列支700萬元,其中廣告費(fèi)650萬元;(4)“營業(yè)外支出”賬戶列支150萬元,其中直接向希望小學(xué)捐款30萬元,通過當(dāng)?shù)孛裾窒蜇毨У貐^(qū)捐贈(zèng)20萬元;(5)“投資收益”賬戶列支80萬元,其中投資其他居民企業(yè)獲得的權(quán)益性投資收益10萬元。要求:用間接計(jì)算法計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。(寫清詳細(xì)的納稅調(diào)整步驟及金額)

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/25 02:50
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
根據(jù)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅法律法規(guī),使用間接算法計(jì)算被查企業(yè)2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額程序如下: 1、計(jì)算凈利潤:凈利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=6000-3600-800-670+80+100-150=1760萬元。 2、調(diào)整費(fèi)用:管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營業(yè)外支出、投資收益等已記賬的帳務(wù)憑證,以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn),其中:管理費(fèi)用800萬-研究開發(fā)費(fèi)60萬-業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬=670萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用500萬-利息支出50萬=450萬元;銷售費(fèi)用700萬-廣告費(fèi)650萬=50萬元;營業(yè)外支出150萬-捐贈(zèng)30萬-20萬=100萬元;投資收益80萬- 權(quán)益性投資收益10萬=70萬元。 3、計(jì)算稅前損益:稅前損益= 凈利潤+費(fèi)用調(diào)整后的銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出=1760+50+450+670+70+100=2800萬元。 4、計(jì)算應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額=稅前損益-(期間費(fèi)用+營業(yè)外收入)=2800-(2000+100)=700萬元。 5、計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額:稅額=應(yīng)納稅所得額*(稅率-速算扣除數(shù)),根據(jù)2018年應(yīng)納稅所得額稅率及速算扣除數(shù)表可知,應(yīng)納稅所得額在500萬元~2000萬元范圍內(nèi),應(yīng)納稅稅率為25%,速算扣除數(shù)為稅額180萬元,所以,企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額為:700*0.25-180=85萬元。 拓展知識:企業(yè)所得稅的改革,截止2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率最低為15%,稅收優(yōu)惠政策有單一制、研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除、環(huán)保投資、創(chuàng)新園區(qū)等,只要企業(yè)滿足實(shí)施條件,可以享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策,減輕企業(yè)的稅負(fù)。
2023 01/25 02:56
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