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老師我9月份做的賬轉出未交增值稅借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額貸:應交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎

84785003| 提問時間:2023 01/24 16:55
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
10月份是可以進行紅沖的,不過在紅沖之前要對9月份的稅收進行檢查,以保證稅收結算準確性。紅沖是指在計算稅收時,先將要用于計算的金額用紅字顯示出來,即紅字沖銷,以表示它不再參與稅收計算。根據(jù)內(nèi)部管理條例,紅沖要求稅務機關和受稅人在有關記賬憑證上做出一個權宜的處理,以確保稅務登記和稅收結算的準確性。另外,在紅沖的過程中,也要在財務報表上顯示出紅沖的情況,以展示稅務登記和稅收結算的準確性。拓展知識:財務報表是以賬戶的形式來反映企業(yè)經(jīng)營的整體情況,以便管理者對經(jīng)營活動的盈虧和收支情況進行控制,并能夠及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營意外發(fā)生的異常情況,這就要求企業(yè)在每一個會計期間,應當將企業(yè)賬務核算工作按要求完成,使企業(yè)經(jīng)營情況能夠如實反映到財務報表上。
2023 01/24 17:09
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