問題已解決

老師,已正常認(rèn)證了的進項票,申報表里在留底稅那里,這個月要把它轉(zhuǎn)出,請問在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出的哪一欄填

84784973| 提問時間:2023 01/23 22:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在進項稅額轉(zhuǎn)出的申報表中,我們需要在附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”中填寫數(shù)據(jù)。通常,這個表格的第一欄是“上月留抵稅額”,這是申報上月留下的稅額,可以從上月的稅務(wù)局開具的發(fā)票中獲取。第二欄是“本月轉(zhuǎn)出稅額”,我們需要在這一欄填寫本月轉(zhuǎn)出稅額,確保能將上月留抵的稅額轉(zhuǎn)出。 此外,我們在申報進項稅轉(zhuǎn)出時,也要注意歷史進項稅額是不允許轉(zhuǎn)出的,而本月新增的進項稅額可以轉(zhuǎn)出,我們需要特別注意歷史進項稅額和本月新增的進項稅額的區(qū)分。最后,由于本月轉(zhuǎn)出的進項稅額是根據(jù)上月的數(shù)據(jù)計算出來,因此我們在提交申報表時,要避免錄入錯誤。
2023 01/23 22:22
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