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轉(zhuǎn)出之前月份的進(jìn)項稅額,分錄怎么寫。目前進(jìn)項稅額貸方余額3000

84784971| 提問時間:2023 01/23 07:20
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轉(zhuǎn)出之前月份的進(jìn)項稅額,應(yīng)分別分錄如下: 1. 借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額3000元; 2. 貸:稅金及附加—應(yīng)交進(jìn)項稅額3000元。 在會計處理進(jìn)項稅額時,要及時錄入,并做出正確的分錄。應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額用于記錄購進(jìn)商品及接受勞務(wù)時應(yīng)交的進(jìn)項稅額,而稅金及附加—應(yīng)交進(jìn)項稅額用于記錄購進(jìn)商品及接受勞務(wù)時實際繳納的進(jìn)項稅額。 拓展知識:企業(yè)在購進(jìn)商品及接受勞務(wù)時,會同時支付貨款和稅款。稅款由應(yīng)交稅金和應(yīng)交稅費組成,其中應(yīng)交稅金是企業(yè)支付的增值稅,而應(yīng)交稅費就是企業(yè)在購進(jìn)商品及接受勞務(wù)時應(yīng)交的進(jìn)項稅額。應(yīng)交稅金是市場行為的一部分,應(yīng)交稅費是企業(yè)的成本,企業(yè)可以根據(jù)稅收政策申請稅金減免,但應(yīng)交稅費不受稅收政策影響,企業(yè)必須按照規(guī)定及時繳納。
2023 01/23 07:24
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