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我們是外貿(mào)出口企業(yè),在八月份開了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在八月時(shí)候沒有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但是已經(jīng)把銷項(xiàng)開了,在現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/22 22:36
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
當(dāng)公司在八月份沒有勾選出口退稅進(jìn)項(xiàng),但已經(jīng)把銷項(xiàng)開了,那么就需要在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),先進(jìn)行逆向管理,即從銷項(xiàng)中計(jì)算出進(jìn)項(xiàng),從而填寫增值稅報(bào)表。 具體步驟如下: 1、核定應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)用:先將進(jìn)項(xiàng)稅額減去已經(jīng)繳納的稅額,即可得到應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)用。 2、填寫增值稅報(bào)表:將應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)用寫入增值稅報(bào)表的未繳納部分,繳納相應(yīng)的稅費(fèi),即可完成增值稅報(bào)表的填寫。 拓展知識(shí):此外,除了企業(yè)內(nèi)部管理的增值稅報(bào)表,還需要根據(jù)納稅人的情況,定期報(bào)送國家稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅報(bào)表。該報(bào)表中包括了企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的納稅情況,能夠幫助企業(yè)更加準(zhǔn)確地計(jì)算出其應(yīng)繳納的稅額,避免因計(jì)算缺失稅費(fèi)而產(chǎn)生不必要的損失。
2023 01/22 22:44
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