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老師制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)好后,出現(xiàn)貸方余額,這個(gè)要怎么處理帳務(wù),期末沒有余額

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/22 17:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
處理貸方余額可以采取兩種帳務(wù)方式: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)方式:可以將貸方余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”或者“下一年應(yīng)交稅費(fèi)”等科目,使其和借方余額相等,這樣就能達(dá)到期末沒有余額的目的。 2. 核銷方式:可以選擇相應(yīng)的借方科目來核銷貸方科目,讓貸方科目的余額清零,實(shí)現(xiàn)科目間的平衡,使借貸方期末余額均為零。 拓展知識: 科目期末余額清零采取三種方法:制度結(jié)轉(zhuǎn),調(diào)拔結(jié)轉(zhuǎn),均分結(jié)轉(zhuǎn)。制度結(jié)轉(zhuǎn):將余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年的同一科目;調(diào)拔結(jié)轉(zhuǎn):將貸方余額轉(zhuǎn)移到借方,將借方余額轉(zhuǎn)移到貸方;均分結(jié)轉(zhuǎn):將余額分割成相等的部分轉(zhuǎn)移到兩邊的科目,以消除余額。
2023 01/22 17:31
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