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老師,好。我們單位經(jīng)常請專家開會,但是很多會議是沒有發(fā)票的(極少數(shù)是有票的,)還需要給專家轉(zhuǎn)紅包,還要請專家吃飯,這個怎么入賬

84785003| 提問時間:2023 01/22 10:50
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
入賬方面,首先,不論專家參會是否有發(fā)票,我們應該向?qū)<姨峁┌l(fā)票,發(fā)票上應該注明本次開會的具體項目、金額、時間等信息。這樣,專家可以報銷相應費用,我們可以根據(jù)發(fā)票進行有效的稅收計算。 其次,轉(zhuǎn)紅包給專家,可以在財務系統(tǒng)里建立一個賬目,每次轉(zhuǎn)紅包記錄在上面,例如轉(zhuǎn)給XXX專家XX元、轉(zhuǎn)給YYY專家XX元等,這樣可以準確記錄和管理,方便財務查詢和審計。 最后,關于請專家吃飯,一般會發(fā)放餐費憑證,憑證上有費用金額,及經(jīng)手人等內(nèi)容,也可以在財務系統(tǒng)里建立一個賬目,把餐費憑證記錄在上面,對費用進行有效管理。 以上是關于專家參會相關費用的入賬方法,這樣可以有效的控制本會議的支出,同時,也可以保證會議的正常召開,提升企業(yè)的服務水平。
2023 01/22 11:05
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