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老師,小規(guī)模納稅人季度42萬收入,但是開過一筆10萬的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)季度所有的收入42萬都要叫增值稅嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/22 09:16
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)中華人民共和國稅收法,小規(guī)模納稅人的季度收入42萬是要繳納增值稅的。但是在此情況下,由于開過一筆10萬的增值稅專用發(fā)票,因此可以以此減免10萬款項(xiàng)的增值稅稅款。具體而言,本季度的42萬收入中,10萬及10萬以下的部分是免征增值稅的,10萬以上的部分是按照企業(yè)稅率17%來計(jì)算增值稅的。計(jì)算公式如下:本季度應(yīng)繳稅款=稅務(wù)發(fā)票金額×企業(yè)稅率,例如,若季度的42萬收入中有20萬是按照企業(yè)稅率計(jì)算增值稅的,則本季度應(yīng)繳稅款=20萬×17%=3.4萬元。 需要指出的是,小規(guī)模納稅人是有定額減免政策的,只要季度收入不超過30萬,則可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惗~減免,減免計(jì)算公式為:減免金額=季度收入×3%,這樣就可以大大的降低稅負(fù),也就意味著小規(guī)模納稅人不必?fù)?dān)心開增值稅發(fā)票增加稅負(fù)的問題。 拓展知識(shí): 增值稅是一種消費(fèi)稅,它是基于國家生產(chǎn)總值和消費(fèi)需求對(duì)商品和服務(wù)的銷售以及對(duì)服務(wù)的提供者收取的稅收。增值稅以企業(yè)納稅人為納稅主體,通過計(jì)稅方法分別對(duì)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)和進(jìn)口貨物和服務(wù)征收,并以稅額核算。
2023 01/22 09:23
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