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請問老師 之前收的專票需要進項稅額轉出 怎么做分錄呢
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速問速答之前收到的專票需要進項稅額轉出,應該采用:借:應交稅費—進項稅額轉出貸:應付賬款(客戶名稱)。
其中,應交稅費的科目編碼為2221.09.00,應付賬款的科目編碼為2203.10.00。此外,為了準確報送,根據(jù)實際情況,還應該注意其他發(fā)票的編碼,如普通發(fā)票,編碼為2203.19.00。
當確認賬款時,需要與供應商簽訂相關協(xié)議,以確認支付的賬款是從供應商處收取的。如果收到的賬款被轉出,也必須給相應的稅收來源,比如營業(yè)稅,增值稅,關稅等,以便完成稅收征收。
此外,在實際記賬過程中,應認真檢查發(fā)票的真?zhèn)危_保公司的稅務報表及相關賬務準確,以免出現(xiàn)不良的稅務影響。
2023 01/22 09:16
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