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發(fā)票未到,固定資產(chǎn)暫估和庫存商品暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 借:固定資產(chǎn)-xx資產(chǎn)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司 借:庫存商品-xx商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司 發(fā)票到了, 借:固定資產(chǎn)-xx資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)-xx資產(chǎn)-暫估,差額記入借或貸方應(yīng)付賬款 借:庫存商品-xx商品 貸:庫存商品-xx商品-暫估,差額同上 請問老師這樣做的分錄對嗎?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/21 18:07
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
你的分錄寫的沒有問題,我也想在此基礎(chǔ)上拓展一下:首先,當(dāng)發(fā)票到達(dá)后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票上的單價(jià)和數(shù)量確定固定資產(chǎn)或庫存商品的金額,做好期初的核算工作。其次,還要注意的是,固定資產(chǎn)的折舊分錄和庫存商品的入庫出庫分錄也是會(huì)計(jì)處理的重要部分。最后,在會(huì)計(jì)分錄的操作中,本金和攤銷是重要概念,其中要把握好本金和攤銷的比例,以及明確攤銷的期數(shù),以確保資產(chǎn)或商品按照正確的折舊率準(zhǔn)確地提取折舊。
2023 01/21 18:17
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