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如果本月收到進(jìn)項30萬,我做賬時都做到了應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),但是我只認(rèn)證15萬,這樣做賬對嗎?

84785018| 提問時間:2023 01/21 14:09
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
(回答) 答:不對,在做賬時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際收到的進(jìn)項稅額來認(rèn)證,而不能僅僅認(rèn)證15萬。因為實際收到的進(jìn)項稅額30萬,如果只認(rèn)證15萬,做賬就漏掉了15萬的應(yīng)交增值稅,稅收不完整,不符合稅收法定規(guī)定。 此外,要認(rèn)真處理增值稅的進(jìn)項稅及銷項稅的稅收認(rèn)證,防止出現(xiàn)避稅行為,以及避免稅收利益受損。因此,期望企業(yè)盡量嚴(yán)格遵守稅收法定規(guī)定,全面認(rèn)證稅收,以保護(hù)企業(yè)的利益。 拓展知識: 一般來說,進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)?shù)扔阡N項稅額,從而達(dá)到稅收平衡的效果,避免稅收出現(xiàn)短缺。如果有稅收不平衡的情況發(fā)生,可以通過稅收征收補(bǔ)償,或者進(jìn)行稅收減免來彌補(bǔ)稅收短缺。
2023 01/21 14:20
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