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預(yù)繳的增值稅,稅款所屬期填寫錯(cuò)了,稅款也已經(jīng)預(yù)繳完了,但是增值稅申報(bào)不過去,這種情況怎么弄?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/20 16:51
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果預(yù)繳的增值稅稅款所屬期填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)不過去,那么企業(yè)應(yīng)該及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),提供準(zhǔn)確的稅款所屬期和稅款明細(xì)。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,可以選擇修正預(yù)繳的增值稅,也可以對(duì)錯(cuò)誤期間的申報(bào)增值稅形式校正。 如果錯(cuò)報(bào)增值稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后將會(huì)根據(jù)違法的情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收法》第一百六十八條的規(guī)定,對(duì)犯規(guī)的企業(yè)處以適當(dāng)?shù)牧P款或者沒收違法所得,甚至?xí)嚎刍蛘叩蹁N營(yíng)業(yè)執(zhí)照等行政處罰。因此,為防止增值稅誤報(bào),企業(yè)應(yīng)在填報(bào)增值稅稅款所屬期時(shí),加強(qiáng)管理,要求嚴(yán)格的核準(zhǔn)制度,以最大限度的防止誤報(bào)。
2023 01/20 16:57
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