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我們上年度的應(yīng)退所得稅,抵扣了今年度的增值稅。會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 09:12
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)分錄的做賬應(yīng)當(dāng)遵循本消費(fèi)準(zhǔn)則的原則。首先,應(yīng)退稅款作為一種貸款要加入應(yīng)付稅金表;其次,增值稅應(yīng)收作為一種欠款,要加入應(yīng)收稅款表;最后,應(yīng)付稅款和應(yīng)收稅款賬目之間需要做一個(gè)補(bǔ)差額的處理,即將今年應(yīng)退稅款的金額減去今年應(yīng)繳增值稅,將差額作為貸方和應(yīng)付稅金賬戶(hù)。 拓展知識(shí):在處理稅款分錄時(shí),需要注意全面報(bào)銷(xiāo)準(zhǔn)則的原則,保證稅款的可追溯性,以避免采取不合理的措施。另外,需要詳細(xì)的記錄與稅款相關(guān)的任何情況,便于以后做出更正的調(diào)整。
2023 01/20 09:19
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