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老師,前會計上月留應(yīng)付職工7w多,實際3w多,應(yīng)如何反沖

84784993| 提問時間:2023 01/19 21:26
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職稱:會計實務(wù)
根據(jù)《會計準(zhǔn)則》第49號規(guī)定,對賬戶和科目記錄的應(yīng)收、應(yīng)付部分,若發(fā)現(xiàn)應(yīng)收、應(yīng)付額以及期末余額與實際情況相抵觸,應(yīng)當(dāng)在期末結(jié)賬時作相應(yīng)借貸反沖,以反映企業(yè)實際狀況。 在前會計上月留應(yīng)付職工7w多,實際3w多這種情況下,需要對應(yīng)收、應(yīng)付相應(yīng)做出調(diào)整,即反沖。這里應(yīng)該先把現(xiàn)有賬目中的應(yīng)付職工7w多的貸方,反沖一條借方記錄,金額為7w多,并且再記一條借方記錄,金額為3w多,用于反沖現(xiàn)有實際情況。 拓展知識:反沖,又稱“反寫”,是會計核算中的重要方法,即將賬戶和科目的記賬額與實際額之間的差額作出反映。反沖是會計準(zhǔn)則對賬戶與科目實際數(shù)與賬面數(shù)之間不一致情況的處理方法,它是影響會計記賬準(zhǔn)確性和完整性的關(guān)鍵措施。
2023 01/19 21:41
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