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老師,6月份支付報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?

84784971| 提問時間:2023 01/19 14:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
在6月份入賬時,可以將借方改為其他應(yīng)支出,貸方不變,在8月份取得發(fā)票時,在其他應(yīng)支出做一筆借方,對應(yīng)貸方改為管理費(fèi)用,制作相應(yīng)的發(fā)票憑證。除此之外,還可以利用沖銷憑證的方法處理,在6月份記賬的時候,將事項(xiàng)寫成其他應(yīng)支出,貸方為銀行存款,到8月份取得發(fā)票時,由原來的現(xiàn)金銀行支付憑證變成收付款沖銷憑證,記錄收款方、金額,在兩個憑證之間沖銷,這樣就可以把6月份未取得發(fā)票的費(fèi)用記錄在支付憑證里,在總賬上可以體現(xiàn)出來。 另外,針對入賬時候未取得發(fā)票的憑證,最好能提供付款函或其他支付文件,以證明費(fèi)用存在,以防日后有問題。
2023 01/19 14:37
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