問題已解決

老師,你好,供應商7月給我司開錯稅率發(fā)票,正確是9%稅率,開成13%給我司,我司已入賬,沒認證,對方要求我們把發(fā)票原件退還,直接開對的9%,的發(fā)票給我們,不開紅字信息表,供應商能直接開一張正確的發(fā)票給我們就行了嗎

84784994| 提問時間:2023 01/19 11:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《中華人民共和國海關總署、國家稅務總局關于稅務機關關于發(fā)票管理有關問題的公告》(海稅總[2019]287號)規(guī)定,稅務機關退還發(fā)票只針對已認證、已入賬,而且發(fā)票稅率與實際收入成本存在偏差,或者發(fā)票內容與實際交易內容存在偏差的發(fā)票。針對供應商7月給我司開的錯誤稅率發(fā)票,可以申請退還發(fā)票,但要按照稅務管理有關規(guī)定提供相關證明材料,由稅務機關審核確認后方可辦理退還發(fā)票手續(xù),并由供應商開具準確稅率的正確發(fā)票替代原發(fā)票。同時,不開紅沖發(fā)票紅字信息表,也視為稅收作業(yè)犯錯,供應商必須開具紅沖發(fā)票,并附上紅字信息表,才算是正確的作業(yè)。
2023 01/19 11:43
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