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老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)該抵扣,現(xiàn)在需要怎么做呢?是直接記費(fèi)用還是記以前年度損益調(diào)整呢?

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/19 11:07
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應(yīng)當(dāng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的調(diào)整。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)以前年度抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣時(shí),應(yīng)按以下步驟制定調(diào)整: 1) 計(jì)提調(diào)整本年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣及其縮減金額,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣調(diào)整應(yīng)納入本期費(fèi)用。 2) 對以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣及縮減金額,應(yīng)記入之前年度的損益調(diào)整中。 拓展知識(shí): 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣調(diào)整是指由于以前年度抵扣進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生變動(dòng),需要將調(diào)整后的金額納入本期成本計(jì)提及損益調(diào)整,以影響本期及以前年度費(fèi)用及損益的調(diào)整。
2023 01/19 11:20
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