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您好,老師,11月增值稅申報(bào)繳納是在12月15日前進(jìn)行。假如11月底,不確定12月申報(bào)增值稅時(shí)認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額。請問11月底增值稅該如何結(jié)轉(zhuǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?12月申報(bào)時(shí),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,請問如何操作,如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師。

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/18 08:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
11月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)按照銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的實(shí)際數(shù)額來確定應(yīng)納稅額,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。假如12月申報(bào)時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,則應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額重新計(jì)算應(yīng)納稅額,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
2023 01/18 08:55
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