問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報(bào)時(shí),有個(gè)加計(jì)抵減金額跑出來(lái)在附表四,當(dāng)時(shí)沒(méi)有去管它,也沒(méi)加計(jì)抵減,但在5月份申報(bào)時(shí),稅管員讓我把這個(gè)金額重新申報(bào)一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報(bào)交的稅要退回來(lái)了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/17 12:26
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
在生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報(bào)時(shí),如果有一個(gè)加計(jì)抵減,而沒(méi)有去加計(jì)抵減,那么在5月份申報(bào)時(shí),稅管員會(huì)讓你重新申報(bào),把4000元計(jì)入抵減,而原在3月份申報(bào)交的稅也要退回來(lái)。你需要先將原本沒(méi)有抵減的稅款收入,計(jì)入稅款收入,在計(jì)入抵減的4000元,然后計(jì)算得出應(yīng)繳納的稅款。緊接著,申報(bào)退回的增值稅及附加稅,你可以將它記入專(zhuān)門(mén)的稅款支出—退稅項(xiàng)目中,并逐筆登記。針對(duì)實(shí)際記賬,你可以先將抵減金額記入銀行賬戶(hù),稅款記入發(fā)票未繳,當(dāng)稅款結(jié)清后,可以直接申請(qǐng)退稅,然后再做賬務(wù)調(diào)整。拓展知識(shí):在日常申報(bào)中,要注意及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)稅款,以免出現(xiàn)增值稅及附加稅退稅情況,以保證稅款準(zhǔn)確、及時(shí)得以收取和抵扣。
2023 01/17 12:38
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