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老師賬套里之前的應(yīng)收賬款沒有寫明細。應(yīng)收賬款-2020年結(jié)轉(zhuǎn)118萬 然后今年來了5萬,這個怎么做賬?。???

84784959| 提問時間:2023 01/16 16:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
收入賬務(wù)處理要從未封賬和已封賬兩部分進行講解。 首先,老賬套應(yīng)收賬款共有118萬,2020年新增收入5萬,因此是在已封賬的基礎(chǔ)上進行結(jié)賬處理。 1、首先確定本期應(yīng)收總額,為123萬。 2、根據(jù)會計原則,在本期末收入科目下結(jié)轉(zhuǎn)老賬套應(yīng)收賬款,記賬: 應(yīng)收賬款118萬; 應(yīng)收收入5萬; 應(yīng)收利息12(5÷123)×118; 3、核算完畢即可完成2020年應(yīng)收賬款及2020年新增收入的結(jié)賬處理。 拓展知識: 1、會計原則:會計原則是用來指導會計信息編制的一般準則。它是會計工作的基礎(chǔ),也是統(tǒng)一的會計信息編制的依據(jù)。 2、封賬:封賬是指在會計核算期間結(jié)束時,根據(jù)會計原則和會計方法,將各項會計科目中的本期發(fā)生額科目結(jié)算和匯總,并將匯總后的數(shù)目記錄到期末結(jié)賬表上,從而完成記賬的過程。
2023 01/16 16:25
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